Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | ||
|
Исходные данные
Бухгалтерский баланс
На 31.12.2004
Актив | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Нематериальные активы | - | ||
Основные средства | 213'451 | 315'711 | |
Незавершенное строительство | 6'272 | 9'285 | |
Доходные вложения в материальные ценности | - | - | |
Долгосрочные финансовые вложения | 16'389 | 19'422 | |
Отложенные налоговые активы | 4'579 | 3'530 | |
Прочие внеоборотные активы | - | - | |
ИТОГО по разделу I | 240'845 | 347'948 | |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Запасы | |||
в том числе: | |||
сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 275'779 | 181'518 | |
животные на выращивании и откорме | - | - | |
затраты в незавершенном производстве | - | - | |
готовая продукция и товары для перепродажи | 23'528 | 40'403 | |
товары отгруженные | 5'003 | 22'218 | |
расходы будущих периодов | 1'054 | ||
прочие запасы и затраты | - | - | |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 5'821 | 5'501 | |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 8'500 | 4'594 | |
в том числе покупатели и заказчики | 8'500 | 4'594 | |
прочие | - | - | |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 105'577 | 243'755 | |
в том числе покупатели и заказчики | 38'460 | 118'548 | |
прочие | 67'117 | 125'207 | |
Краткосрочные финансовые вложения | 3'217 | 24'168 | |
Денежные средства | 17'153 | 7'488 | |
Прочие оборотные активы | - | - | |
ИТОГО по разделу II | 445'632 | 530'282 | |
БАЛАНС | 686'477 | 878'230 |
Пассив | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | ||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||||
Уставный капитал | |||||
Собственные акции выкупленные у акционеров | - | - | |||
Добавочный капитал | 135'888 | 135'888 | |||
в том числе: | |||||
резервы, образованные в соответствии с законодательством | - | - | |||
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | - | ||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 194'018 | 215'343 | |||
ИТОГО по разделу III | 329'991 | 351'329 | |||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||
Займы и кредиты | 30'000 | 30'000 | |||
Отложенные налоговые обязательства | - | 1'289 | |||
Прочие долгосрочные обязательства | 33'435 | 33'376 | |||
ИТОГО по разделу IV | 63'435 | 64'665 | |||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||
Займы и кредиты | 193'485 | 362'219 | |||
Кредиторская задолженность | |||||
в том числе: | |||||
поставщики и подрядчики | 37'915 | 84'588 | |||
задолженность перед персоналом организации | 1'151 | ||||
задолженность перед государcтвенными внебюджетными фондами | 1'061 | ||||
- | - | ||||
задолженность по налогам и сборам | 5'860 | 1'387 | |||
прочие кредиторы | 54'513 | 11'830 | |||
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | - | - | |||
Доходы будущих периодов | - | - | |||
- | - | ||||
Резервы предстоящих расходов | - | - | |||
Прочие краткосрочные обязательства | - | - | |||
ИТОГО по разделу V | 293'051 | 462'236 | |||
БАЛАНС | 686'477 | 878'230 | |||
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | |||||
Арендованные основные средства | - | - | |||
в том числе по лизингу | - | - | |||
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | - | - | |||
Товары, принятые на комиссию | - | - | |||
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | - | - | |||
Обеспечение обязательств и платежей полученные | - | - | |||
Обеспечения обязательств и платежей выданные | - | - | |||
Износ жилищного фонда | - | - | |||
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | - | - | |||
Нематериальные активы, полученные в пользование | - | - | |||
Генеральный директор Иванов И. И.
Главный бухгалтер Подольская М.И.
Дата публикования: 2015-01-04; Прочитано: 465 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!