![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
Бухгалтерский учет ведется по смешанной автоматизированной форме учета с использованием бухгалтерской программы «БЭСТ». Предприятие» (сетевая версия) в 3-х структурных подразделениях с ежедневной передачей информации из подразделений в виде файлов в Центральный офис по модемной связи.
В основе учета заложен главный элемент метода бухгалтерского учета – документация. Но группировка и обобщение учетной информации производится с помощью программных средств. Информация справочного характера сформирована в специальных справочниках, текущая информация – вводится с первичных документов либо со специальных регистраторов учетных данных. Обработанная программой учетная информация может храниться, поступать в обработку, выдаваться на экран или распечатываться по запросу в виде любого документа, содержащего систематическую или хронологическую запись.
Имущество организации, обязательства и хозяйственные операции для отражения в бухгалтерском учете оцениваются в рублях и копейках.
Генеральный директор Иванов И.И.
Приложение 3
Бухгалтерский баланс
На 31.12.200Хг.
Актив | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
Нематериальные активы | ||||
Основные средства | 213'451 | 315'711 | ||
Незавершенное строительство | 6'272 | 9'285 | ||
Доходные вложения в материальные ценности | - | - | ||
Долгосрочные финансовые вложения | 16'389 | 19'422 | ||
Отложенные налоговые активы | 4'579 | 3'500 | ||
Прочие внеоборотные активы | - | - | ||
ИТОГО по разделу I | 240'845 | 347'948 | ||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
Запасы | ||||
в том числе: | ||||
сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 275'779 | 181'518 | ||
животные на выращивании и откорме | - | - | ||
затраты в незавершенном производстве | - | - | ||
готовая продукция и товары для перепродажи | 23'528 | 40'403 | ||
товары отгруженные | 5'003 | 22'218 | ||
расходы будущих периодов | 1'054 | |||
прочие запасы и затраты | - | - | ||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 5'821 | 5'501 | ||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 8'500 | 4'594 | ||
в том числе покупатели и заказчики | 8'500 | 4'594 | ||
прочие | - | - | ||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 105'577 | 243'755 | ||
в том числе покупатели и заказчики | 38'460 | 118'548 | ||
прочие | 67'117 | 125'207 | ||
Краткосрочные финансовые вложения | 3'217 | 24'168 | ||
Денежные средства | 17'153 | 7'488 | ||
Прочие оборотные активы | - | - | ||
ИТОГО по разделу II | 445'632 | 530'282 | ||
БАЛАНС | 686'477 | 878'230 | ||
Пассив | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||
Уставный капитал | ||||
Собственные акции выкупленные у акционеров | - | - | ||
Добавочный капитал | 135'888 | 135'888 | ||
в том числе: | ||||
резервы, образованные в соответствии с законодательством | - | - | ||
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | - | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 194'018 | 215'343 | ||
ИТОГО по разделу III | 329'991 | 351'329 | ||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
Займы и кредиты | 30'000 | 30'000 | ||
Отложенные налоговые обязательства | - | 1'289 | ||
Прочие долгосрочные обязательства | 33'435 | 33'376 | ||
ИТОГО по разделу IV | 63'435 | 64'665 | ||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
Займы и кредиты | 193'485 | 362'219 | ||
Кредиторская задолженность | ||||
в том числе: | ||||
поставщики и подрядчики | 37'915 | 84'588 | ||
задолженность перед персоналом организации | 1'151 | |||
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 1'061 | |||
задолженность по налогам и сборам | 5'860 | 1'387 | ||
прочие кредиторы | 54'513 | 11'830 | ||
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | - | - | ||
Доходы будущих периодов | - | - | ||
- | - | |||
Резервы предстоящих расходов | - | - | ||
Прочие краткосрочные обязательства | - | - | ||
ИТОГО по разделу V | 293'051 | 462'236 | ||
БАЛАНС | 686'477 | 878'230 | ||
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | ||||
Арендованные основные средства | - | - | ||
в том числе по лизингу | - | - | ||
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | - | - | ||
Товары, принятые на комиссию | - | - | ||
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | - | - | ||
Обеспечение обязательств и платежей полученные | - | - | ||
Обеспечения обязательств и платежей выданные | - | - | ||
Износ жилищного фонда | - | - | ||
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | - | - | ||
Нематериальные активы, полученные в пользование | - | - |
Генеральный директор Иванов И. И.
Главный бухгалтер Подольская М.И.
Дата публикования: 2015-11-01; Прочитано: 305 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!