Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | ||
|
№ п/п | Зміст операції | Кореспонденція рахунків | Сума, грн. | |
Дт | Кт | |||
Оприбутковано товар | 1200000,00 | |||
На підставі податкової накладної відображено суму податкового кредиту з ПДВ | 240000,00 | |||
Відображено витрати від псування товарів у межах норм природного убутку | 1005,00 | |||
Погашено заборгованість перед постачальником | 700000,00 | |||
Товар передано до магазину | 872000,00 | |||
Нараховано трогову націнку | 203467,00 | |||
Реалізовано товар покупцю за готівку та відображено дохід від реалізації | 1200000,00 |
Продовження табл. 4
Відображено податкове зобов’язання з ПДВ | 200000,00 | |||
Списано собівартість товару, реалізованого в магазині | 800000,00 | |||
Списано суму торгової націнки | 186667,00 | |||
Інкасовано виручку | 1200000,00 | |||
Відвантажено товар гуртовому покупцю та відображено дохід від реалізації | 376800,00 | |||
Відображено податкове зобов’язання з ПДВ | 62800,00 | |||
Списано собівартість реалізованого товару | 244000,00 | |||
Отримано оплату від покупця | 376800,00 | |||
Перераховано передоплату за оперативну оренду магазину | 63000,00 | |||
На підставі податкової накладної відображено податковий кредит з ПДВ | 10500,00 | |||
Зараховано орендну плату до витрат майбутніх періодів | 52500,00 | |||
Нараховано витрати на оренду магазину | 52500,00 | |||
Відображено податковий кредит з ПДВ | 10500,00 | |||
Проведено взаємозалік заборгованостей | 63000,00 | |||
Нараховано заробітну плату адміністративного персоналу | 75300,00 | |||
Нараховано заробітну плату персоналу відділу збуту | 38800,00 | |||
Здійснено нарахування єдиного соціального внеску на заробітну плату адмінперсоналу 36,76% | ||||
Здійснено нарахування єдиного соціального внеску на заробітну персоналу відділу збуту 36,76% | ||||
Проведено утримання єдиного соціального внеску з заробітної плати працівників підприємства | ||||
Проведено утримання податку з доходів фізичних осіб з заробітної плати працівників підприємства | ||||
Перераховано єдиний соціальний внесок | 2684,00 | |||
Перераховано до бюджету податок з доходів фізичних осіб | 3475,00 |
Закінчення табл. 4
Отримано грошові кошти з поточного рахунку з банку для виплати заробітної плати | ||||
Виплачено з каси підприємства заробітну плату | ||||
Оплачено вартість патенту | 3600,00 | |||
Списано вартість патенту до витрат | 3600,00 | |||
Нараховано екологічний податок | 49,00 | |||
Сплачено екологічний податок | 59,00 | |||
Сплачено податок на прибуток | 31466,00 | |||
Сплачено ПДВ | 8000,00 | |||
Нараховано амортизацію вартості офісної будівлі | 12000,00 | |||
Нараховано амортизацію вантажного автомобіля | 8736,00 | |||
Отримано на поточний рахунок підприємства суму короткострокового кредиту банку | 30000,00 | |||
Нараховано відсотки за отриманий кредит | 736,00 | |||
Частково погашено короткостроковий кредит | 20000,00 | |||
Сплачено відсотки за користування кредитом | 736,00 | |||
Списано на ФР дохід від реалізації товарів у магазині роздрібної торгівлі | ||||
Списано на ФР собівартість товару, реалізованого в магазині | ||||
Списано на ФР дохід від реалізації товарів гуртом | ||||
Списано на ФР собівартість товару, реалізованого гуртом | ||||
Списано на ФР адміністративні витрати | ||||
Списано на ФР витрати на збут | ||||
Списано на ФР витрати від псування товарів у межах норм природного убутку | ||||
Списано на ФР витрати на сплату відсотків за кредит | ||||
Нараховано витрати з податку на прибуток (з урахуванням зменшення на вартість торгових патентів) | ||||
Витрати з податку на прибуток списані на ФР | ||||
Відображено прибуток звітного періоду |
4. За даними, наведеними у табл. 5 скласти журнал реєстрації господарських операцій, оборотно-сальдову відомість та Баланс ПП «Казка» у РЗПЗ за ІІ квартал.
Таблиця 5
Дата публикования: 2015-04-07; Прочитано: 300 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!