Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | ||
|
1.Практическая работа
№ п/п | Критерии | Результаты (баллы) |
Баланс составлен верно | ||
Корреспонденция счетов в журнале операций определена верно | ||
Обороты и сальдо на счетах подсчитаны правильно | ||
Оборотная ведомость составлена верно | ||
Практическая работа выполнена аккуратно | ||
Итого | ||
За каждое замечание | Минус 2 |
2. Тестовое задание
№ п/п | Ответы | Результаты (баллы) |
1. | да | |
2. | нет | |
3. | нет | |
4. | нет | |
5. | нет | |
6. | да | |
7. | нет | |
8. | да | |
9. | нет | |
10. | да | |
11. | да | |
12. | да | |
13. | да | |
14. | нет | |
15. | да | |
16. | да | |
17. | нет | |
18. | нет | |
19. | да | |
20. | нет | |
21. | нет | |
22. | да | |
23. | нет | |
24. | да | |
25. | нет | |
26. | да | |
27. | да | |
28. | нет | |
29. | да | |
30. | да | |
31. | да | |
32. | нет | |
итого |
Критерии оценки | |
92баллов | |
0,95 х 92 = 88 0,85 х 92=78 0,75 х 92 =69 | «5» - 88-92 «4» - 78-87 «3» - 69-77 |
Результат 2
Вариант 2
1) Бухгалтерский баланс
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на__________________ 200___г.
КОДЫ | |||
384/385 | |||
Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация ___________________________по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности _____________________ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности)
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. по ОКЕИ
(ненужное зачеркнуть)
Местонахождение (адрес) _________________________
Дата утверждения
Дата отправки (принятия)
АКТИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы | ||||
Основные средства | ||||
Незавершенное строительство | ||||
Доходные вложения в материальные ценности | ||||
Долгосрочные финансовые вложения | ||||
Отложенные налоговые активы | ||||
Прочие внеоборотные активы | ||||
ИТОГО по разделу I | ||||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы | ||||
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности | ||||
Животные на выращивание и откорме | ||||
затраты в незавершенном производстве | ||||
готовая продукция и товары для перепродажи | ||||
товары отгруженные | ||||
расходы будущих периодов | ||||
прочие запасы и затраты | ||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | ||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | ||||
в том числе покупатели и заказчики | ||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 21000(71+62) | |||
в том числе покупатели и заказчики | ||||
Краткосрочные финансовые вложения | ||||
Денежные средства | ||||
Прочие оборотные активы | ||||
ИТОГО по разделу II | ||||
БАЛАНС | 205 000 | |||
ПАССИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного года | |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал | 150 000 | 150 000 | ||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | ||||
Добавочный капитал | ||||
Резервный капитал | ||||
в том числе: резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | ||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | ||||
ИТОГО по разделу III | ||||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | ||||
Отложенные налоговые обязательства | ||||
Прочие долгосрочные обязательства | ||||
ИТОГО по разделу IV | ||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | ||||
Кредиторская задолженность | ||||
в том числе: поставщики и подрядчики | 40 000 | |||
Задолженность перед персоналом организации | ||||
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами | ||||
Задолженность по налогам и сборам | ||||
Прочие кредиторы | ||||
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | ||||
Доходы будущих периодов | ||||
Резервы предстоящих расходов | ||||
Прочие краткосрочные обязательства | ||||
ИТОГО по разделу V | ||||
БАЛАНС | 205 000 | |||
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах Арендованные основные средства | ||||
в том числе по лизингу | ||||
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | ||||
Товары, принятые на комиссию | ||||
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | ||||
Обеспечения обязательств и платежей полученные | ||||
Обеспечения обязательств и платежей выданные | ||||
Износ жилищного фонда | ||||
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | ||||
Нематериальные активы, полученные в пользование | ||||
Руководитель__________ ____________
Главный бухгалтер ___________
«_____» ___________200 ___ г.
2) Журнал хозяйственных операций:
№ | Содержание операции | Корреспондирующие счета | Сумма руб. | |
Дебет | Кредит | |||
Перечислено с расчетного счета органам соц. страхования | 1300-00 | |||
С расчетного счета поступили деньги в кассу для выдачи зарплаты | 2000-00 | |||
Выдана зарплата из кассы | 2000-00 | |||
Поступили товары от поставщика | 3000-00 | |||
Перечислено с расчетного счета поставщикам за товары | 3000-00 | |||
От покупателей получены деньги на расчетный счет | 3000-00 | |||
Из кассы выдано подотчет на покупку ТМЦ | 1000-00 | |||
Итого | 15 300 |
№3) Бухгалтерские счета.
Счет № 41
Дебет | Кредит |
Сн=68000 | |
4)3000 | |
Доб 3000 | Коб - |
Ск=71000 |
Счет № 50
Дебет | Кредит |
Сн=7000 | |
2)2000 | 3)2000 7)1000 |
Доб 2000 | Коб 3000 |
Ск=6000 |
Счет № 60
Дебет | Кредит |
Сн=40 000 | |
5)3000 | 4)3000 |
Доб 3000 | Коб 3000 |
Ск=40 000 |
Счет № 69
Дебет | Кредит |
Сн=13000 | |
1)1300 | |
Доб 1300 | Коб - |
Ск=11700 |
Счет № 51
Дебет | Кредит |
Сн=10700 | |
6)3000 | 1)1300 2)2000 5)3000 |
Доб 3000 | Коб300 |
Ск=103700 |
Счет № 80
Дебет | Кредит |
Сн=150 000 | |
Доб - | Коб - |
С к=150 000 |
Счет № 62
Дебет | Кредит |
Сн=23000 | |
6)3000 | |
Доб - | Коб 3000 |
Ск=20 000 |
Счет № 70
Дебет | Кредит |
Сн=2000 | |
3)2000 | |
Доб 2000 | Коб - |
Ск=0 |
Счет № 71
Дебет | Кредит |
Сн=0 | |
7)1000 | |
Доб 1000 | Коб - |
Ск=1000 |
4) Составление оборотной ведомости по синтетическим счетам:
Дата публикования: 2014-11-02; Прочитано: 384 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!