Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Финансовое обоснование



Сводная таблица финансового обоснования

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. Годы
     
  Объем расходов на предоставление муниципальной услуги в базовом году (регулярные расходы) тыс. руб. 8289,15 8 465,20 7 641,0
  Единовременные расходы базового года тыс. руб.      
  Обязательства базового года тыс. руб.      
  Регулярные расходы базового года тыс. руб. 8289,15 8 465,20 7 641,0
  Коэффициент изменения регулярных расходов по объему. % к пред.году 104,2    
  Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема, в ценах базового года тыс. руб. 8637,29 8295,8 7641,0
  Коэффициент изменения ценовых параметров*, в том числе: % к пред.году 106,2 105,2 104,9
7.1 оплаты труда % к пред.году х х х
7.2 работы % к пред.году х х х
  Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема и цен, в том числе: тыс. руб. 9172,8 8727,2 8015,4
8.1 оплаты труда тыс. руб. х х х
8.2 работы тыс. руб. х х х
  Коэффициент планового роста факторной производительности % 92,28 87,55 82,85
  Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема, цен и производительности тыс. руб. 8 465,20 7 641,0 6 641,0
  Единовременные расходы в плановом году с учетом эксплуатационных расходов тыс. руб.      
  Объем расходов на предоставление муниципальной услуги в плановом году ** тыс. руб. 8 465,20 7 641,0 6 641,0

* - для прогнозирования применены индексы-дефляторы из прогноза социально-экономического развития.

** - см. Приложение 3.

Приложение 1

к ведомственной целевой программе

городского округа Кохма

«Благоустройство территорий

общего пользования» на 2012-2014 годы





Дата публикования: 2015-07-22; Прочитано: 219 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!



studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2024 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.007 с)...