Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | ||
|
Сводная таблица финансового обоснования
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Годы | ||
Объем расходов на предоставление муниципальной услуги в базовом году (регулярные расходы) | тыс. руб. | 8289,15 | 8 465,20 | 7 641,0 | |
Единовременные расходы базового года | тыс. руб. | ||||
Обязательства базового года | тыс. руб. | ||||
Регулярные расходы базового года | тыс. руб. | 8289,15 | 8 465,20 | 7 641,0 | |
Коэффициент изменения регулярных расходов по объему. | % к пред.году | 104,2 | |||
Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема, в ценах базового года | тыс. руб. | 8637,29 | 8295,8 | 7641,0 | |
Коэффициент изменения ценовых параметров*, в том числе: | % к пред.году | 106,2 | 105,2 | 104,9 | |
7.1 | оплаты труда | % к пред.году | х | х | х |
7.2 | работы | % к пред.году | х | х | х |
Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема и цен, в том числе: | тыс. руб. | 9172,8 | 8727,2 | 8015,4 | |
8.1 | оплаты труда | тыс. руб. | х | х | х |
8.2 | работы | тыс. руб. | х | х | х |
Коэффициент планового роста факторной производительности | % | 92,28 | 87,55 | 82,85 | |
Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема, цен и производительности | тыс. руб. | 8 465,20 | 7 641,0 | 6 641,0 | |
Единовременные расходы в плановом году с учетом эксплуатационных расходов | тыс. руб. | ||||
Объем расходов на предоставление муниципальной услуги в плановом году ** | тыс. руб. | 8 465,20 | 7 641,0 | 6 641,0 |
* - для прогнозирования применены индексы-дефляторы из прогноза социально-экономического развития.
** - см. Приложение 3.
Приложение 1
к ведомственной целевой программе
городского округа Кохма
«Благоустройство территорий
общего пользования» на 2012-2014 годы
Дата публикования: 2015-07-22; Прочитано: 219 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!